3个污染物排放的检查要点
(1)允许证持证单位的破碎、研磨、混淆搅拌等预处置惩罚设施是否有较好的密闭性,并包管与操作职员隔离。
(2)含挥发性和半挥发性有毒有害因素的危废的预处置惩罚设施是否安排在室内车间,废气经网络处置惩罚后达标排放。
(3)凭证排污允许证的要求,检查设施运行和污染物排放的其他问题。
6个对持证单位的检查要点
(1)持证单位是否凭证允许证的划定从事危废网络、转运、吸收、贮存、使用、处置惩罚运动。
(2)谋划规模与允许证所列规模是否一致。
(3)使用处置惩罚方法与环评及批复文件是否一致。
(4)是否凭证排污允许证要求排放污染物。
(5)调阅谋划单位使用处置惩罚台账,检查使用处置惩罚量、种别是否与转移联单相关内容相符。
(6)严禁吸收不明废物和凌驾谋划规模吸收危废。
5个对环保手续的检查要点
(1)围绕环评文件、排污允许、建设项目“三同时”执行情形相关要求,检查是否保存“越权审批”、私自降低环评体例品级等违规行为。
(2)建设项目性子、规模、所在、生产工艺、污染防治设施是否与环评文件要求一致。
(3)企业主要信息、生产设施、质料、产品产量、排污节点、产废节点、危废种别、贮存设施、自行使用处置惩罚设施、污染排放情形等内容与排污允许及现场现实是否一致。
(4)环评报告是否切合《建设项目危险废物情形影响评价指南》相关要求。
(5)是否保存基础资料显着不实,内容遗漏、虚捏造假等重大缺陷。
8个对危废自行使用处置惩罚的检查要点
(1)对拥有危废自行使用处置惩罚设施的企业和单位,团结环评文件、排污允许证、危废治理妄想、生产台账等基础资料,对证料使用量、爆发环节、产品收支库量举行核实,去向是否保存不对理。
(2)对工业废物、废酸等危废自行使用处置惩罚设施,要核算使用量、处置惩罚量和再生量是否合理,是否与使用处置惩罚能力和再生能力总体匹配。
(3)凭证企业的质料、产品、排污环节、产废环节等逐一核查,调阅企业用电量情形,核实企业生产负荷和生产谋划情形。
(4)核实企业的排污设施、污染物和现场现实设施是否与排污允许证正副本一致。
(5)核实企业是否涉嫌不法处置惩罚,私自改变质料。
(6)是否建设危废使用和处置惩罚台账,并如实纪录使用情形。
(7)是否定期对自行处置惩罚设施污染物排放举行情形监测,并切合相关标准要求。
(8)是否如实将自行使用处置惩罚设施情形和现实使用处置惩罚情形纳入危废治理妄想并通过信息系统申报。
3个危废应急治理的检查要点
(1)是否制订危废意外事故提防步伐和应急预案,并向生态情形部分备案。
(2)应急预案要明确治理机构及认真人,对差别情形的意外事故是否制订响应的处置惩罚步伐。
(3)是否配备须要的应急装备和物资,制订详细的应急演练妄想,按期组织应急演练。